Sukladno sistemskoj obavijesti od 12.8. za neevidentiranje iznosa PDV-a u KPI u primjerima nekih računa, ovim Vas putem obavještavamo da je greška ispravljena i sada se ispravno evidentira podatak o iznosu PDV-a u KPI.
Ako ste na vrstama organizacija koje imaju jednostavno knjigovodstvo imali primjere ulaznih računa iz EU, zatvaranja storna ulaznih računa i/li zatvaranja preko blagajne, predlažemo da provjerite zapise u KPI i po potrebi ih ispravite.